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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-05-13 17:24

你好,
借應(yīng)付職工薪酬
貸以前年度損益調(diào)整

adaxu 追問

2020-05-13 17:43

貸方科目以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢?

蔣飛老師 解答

2020-05-13 17:56

借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配…未分配利潤

adaxu 追問

2020-05-13 18:32

老師您好 幫我看一下這樣做可以不

蔣飛老師 解答

2020-05-13 18:42

是的,你的理解很對

adaxu 追問

2020-05-13 19:10

謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-05-13 19:21

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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你好, 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-13 17:24:19
你好 多你多計提的分錄即可 把你計提分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖
2019-05-31 14:52:26
根據(jù)應(yīng)付金額計提 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 不一致做調(diào)整
2017-05-18 15:01:29
您好,先把上月計提的工資憑證全額紅沖,再按本月實(shí)際的工資表計提。
2017-05-28 13:54:53
你好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-01-17 15:39:49
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