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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2020-05-13 20:19

借:庫存商品   貸:其他應付款-老板

阿連連連 追問

2020-05-13 20:39

那是不是還要做庫存商品的明細賬呀?期末結轉成本,是借主營業(yè)務成本,帶庫存商品嗎?

許老師 解答

2020-05-13 20:40

嗯嗯,明細的話,是做一下,區(qū)分冉藥品哈
不是期末結轉,而是藥品賣出時,結轉成本哈

阿連連連 追問

2020-05-13 20:42

如果藥店賣藥了無論是現(xiàn)金收款還是對公收款
,是借銀行存款,帶主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅嗎?

許老師 解答

2020-05-13 20:45

現(xiàn)金收款的話,借方是庫存現(xiàn)金哦   其他的  是對的哦

阿連連連 追問

2020-05-13 20:54

好的,謝謝老師

許老師 解答

2020-05-13 20:55

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

阿連連連 追問

2020-05-13 21:06

老師麻煩再問一下,小規(guī)模收到進貨的專票是和普票的處理一樣的對嗎?

許老師 解答

2020-05-13 21:10

嗯嗯,是的  都是價稅合計  并入成本哈

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借:庫存商品 貸:其他應付款-老板
2020-05-13 20:19:34
您好!支付貨款的時候借預付賬款 貸銀行存款 收到貨的時候借原材料暫估 貸預付賬款。 收到發(fā)票,先紅字沖減暫估的憑證,然后做正確的。
2017-03-07 09:35:05
借預付貸銀存
2019-01-04 13:09:59
你好!是的。外帳上面就這樣
2017-07-04 16:23:38
當作現(xiàn)金支付,如果金額大是需要對公轉賬
2016-07-15 16:30:46
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