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送心意

宸宸老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-14 09:02

您好,按照無(wú)稅發(fā)票申報(bào),下個(gè)月把這些發(fā)票紅沖

會(huì)計(jì)學(xué)堂-郭老師 追問

2020-05-14 09:05

但是這個(gè)發(fā)票已經(jīng)跨月了 上個(gè)月申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)交了稅費(fèi)

宸宸老師 解答

2020-05-14 09:05

您好,既然已經(jīng)申報(bào)了,那么這個(gè)月就開紅字發(fā)票,申報(bào)紅字就可以了

會(huì)計(jì)學(xué)堂-郭老師 追問

2020-05-14 09:09

那我這個(gè)月報(bào)稅呢 我指的是每個(gè)月申報(bào)稅務(wù)局的增值稅報(bào)稅

宸宸老師 解答

2020-05-14 09:10

您好,您是上個(gè)月開了有稅的發(fā)票嗎?

會(huì)計(jì)學(xué)堂-郭老師 追問

2020-05-14 09:52

是這樣 我們開發(fā)票錯(cuò)誤的是3月,四月的時(shí)候我咨詢了稅務(wù)局的工作人員 他當(dāng)時(shí)也沒有什么好的辦法  讓我稅費(fèi)可以放那也可以交了所以我就交了 但是這個(gè)月報(bào)稅增值稅的時(shí)候就變了 請(qǐng)問有什么辦法嗎

宸宸老師 解答

2020-05-14 09:54

您好,您這個(gè)情況其實(shí)可以直接去稅務(wù)局,申請(qǐng)退稅的。

每個(gè)稅局分局處理方法都不同的,所以您在這里問實(shí)際上也不會(huì)有最好的答案。我建議您直接問問稅務(wù)大廳去申請(qǐng)退稅

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相關(guān)問題討論
您好,按照無(wú)稅發(fā)票申報(bào),下個(gè)月把這些發(fā)票紅沖
2020-05-14 09:02:32
你好,這個(gè)你需要咨詢下當(dāng)?shù)囟惥只蛘?2366哦
2018-10-25 18:16:43
你好 借應(yīng)收,貸收入?
2022-05-07 16:48:16
你好,對(duì)方公司如果是一般納稅人,在銷售時(shí)按9%交的情況況下,是按免稅發(fā)票的價(jià)款*9%的抵扣率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-04-12 17:08:27
你好,免抵退一欄填寫的
2020-06-28 12:21:02
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