
我們公司是免稅企業(yè) 在開具發(fā)票時(shí)錯(cuò)誤填寫了有稅發(fā)票我這個(gè)月報(bào)稅如何處理
答: 您好,按照無(wú)稅發(fā)票申報(bào),下個(gè)月把這些發(fā)票紅沖
免稅企業(yè),開具發(fā)票時(shí),選普通征稅,還是減按征稅?
答: 你好,這個(gè)你需要咨詢下當(dāng)?shù)囟惥只蛘?2366哦
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們企業(yè)是銷售初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,免稅產(chǎn)品,開具的發(fā)票也是免稅發(fā)票,我們給對(duì)方公司開具的免稅發(fā)票,對(duì)方公司收到免稅發(fā)票怎么計(jì)提稅呢,求教。
答: 你好,對(duì)方公司如果是一般納稅人,在銷售時(shí)按9%交的情況況下,是按免稅發(fā)票的價(jià)款*9%的抵扣率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額


會(huì)計(jì)學(xué)堂-郭老師 追問
2020-05-14 09:05
宸宸老師 解答
2020-05-14 09:05
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2020-05-14 09:10
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2020-05-14 09:52
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2020-05-14 09:54