亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2020-05-14 09:47

嗯嗯,是記錄在4月份的哦

顏熙 追問

2020-05-14 10:00

老師  咨詢下我這邊上月交了一季度5700   4月的950    那五月做帳   借  管理費用  4750   貸  預收賬款4750   還是直接做借  預收賬款950   管理費用  房租950

顏熙 追問

2020-05-14 10:02

交的半年的

許老師 解答

2020-05-14 10:04

房租的話   按月攤銷  記入管理費用

顏熙 追問

2020-05-14 10:11

我意思是4月交了半年的    4月做的預收   當月房租做帳950   后面幾個月只做當月的    直接從4月那預收里扣  是嗎

許老師 解答

2020-05-14 10:13

嗯嗯,是這樣處理的。這個,是權(quán)責發(fā)生制的體現(xiàn)哈

顏熙 追問

2020-05-14 10:13

這個月就直接做   借 預收賬款950   貸管理費用  房租950

許老師 解答

2020-05-14 10:16

這個月   借:預付賬款    管理費用     貸:銀行存款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
嗯嗯,是記錄在4月份的哦
2020-05-14 09:47:18
采購原材料的發(fā)票應該放在采購原材料的憑證下
2023-04-24 10:28:08
按收取得加工費確認收入,對于工人的工資支出計入勞務支出 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本
2020-07-18 08:57:37
可以借;預付賬款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。等原材料入庫后,再根據(jù)運費發(fā)票,把運費的金額加入原材料金額入賬處理。
2018-12-22 13:56:09
你好,轉(zhuǎn)賬憑證,借:原材料 2119686 貸:應付賬款 2119686 付款憑證,借:原材料3000000 貸:銀行存款 3000000
2019-12-07 15:52:06
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...