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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-05-14 13:40

你好,只要收匯利潤及時申報退稅就可以,不一定非要在5月
在電子稅務局申報,退進項

秀秀 追問

2020-05-14 13:48

老師,免稅收入怎樣申報。

暖暖老師 解答

2020-05-14 13:49

你說的是在哪里?電子稅務局?

秀秀 追問

2020-05-14 13:50

我們4月份有出口,有收到美元,現在5月,我申報免稅怎樣申報?

暖暖老師 解答

2020-05-14 13:50

現在電子稅務局申報增值稅免稅申報

秀秀 追問

2020-05-14 13:50

是在出口退稅平臺操作嗎?我現在一點也不懂

秀秀 追問

2020-05-14 13:53

是增值稅納稅申報表附表1里面填寫嗎?有免抵退稅和免稅,在哪填寫,急

暖暖老師 解答

2020-05-14 13:53

不是,你先申報增值稅,當期你又不退稅

秀秀 追問

2020-05-14 13:55

在增值稅申報表1里面免抵退稅里面,未開具發(fā)票里面填寫嗎?是人民幣收到的金額嗎?

暖暖老師 解答

2020-05-14 13:56

你沒有開發(fā)票就按照未開票,人民幣金額

秀秀 追問

2020-05-14 13:56

好的,如果沒有退稅就不需要在出口退稅平臺進行操作吧

暖暖老師 解答

2020-05-14 14:03

是的,你說的非常對的

秀秀 追問

2020-05-14 14:04

我們是生產企業(yè),退稅退的是什么嗎?如果采購原材料有留底,已經做了進賬稅認證還能退嗎

暖暖老師 解答

2020-05-14 14:07

退的是購進的進項稅餓

秀秀 追問

2020-05-14 14:12

那如果進賬抵內銷的銷項了,沒有多余的進賬稅就不需要做退稅了是吧

暖暖老師 解答

2020-05-14 14:17

不要退稅了那要做申報的

秀秀 追問

2020-05-14 14:18

不要退稅也要申報嗎?在哪申報?怎樣操作?謝謝老師了.不影響增值稅免稅申報吧

暖暖老師 解答

2020-05-14 14:19

申報退稅一個流程,不一定當期一定有退稅數據

秀秀 追問

2020-05-14 14:20

是什么時候有退稅了在做申報對吧

秀秀 追問

2020-05-14 14:20

怎樣知道要不要做退稅申報,第一次遇到不懂

暖暖老師 解答

2020-05-14 14:21

你只要是免抵退申報就要做退稅申報

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相關問題討論
你好,只要收匯利潤及時申報退稅就可以,不一定非要在5月 在電子稅務局申報,退進項
2020-05-14 13:40:15
你好同學要做出口免稅申報抽學 一般具體要咨詢當地稅務局。
2020-03-25 09:45:48
您好 當前申報年月是202004
2020-05-15 14:40:05
你好,這個可以延期90天哦
2019-03-25 16:59:25
還得看出口企業(yè)的類型、對退稅業(yè)務的熟悉程度等原因,一般的是3個月左右。
2018-07-13 15:36:25
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現業(yè)務網6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產權轉移數據。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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