老師 我們這個(gè)月去大廳調(diào)減了24年12月個(gè)稅申報(bào) 問
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長期掛著會(huì)有稅 問
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費(fèi),發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問
同學(xué),你好 改賬就要改報(bào)表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提分錄,所得稅扣除 問
借工程施工 制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本 貸專項(xiàng)儲(chǔ)備 答
跨月的銷項(xiàng)發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 問
借:應(yīng)收賬款- 貸:本年利潤- 應(yīng)交稅費(fèi)- 答

公司購買辦公用品是借老板的錢買的,是這樣記分錄:借銀行存款 貸其他應(yīng)收款–老板,借管理費(fèi)用貸銀行存款,還是 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款–老板 這兩者有區(qū)別嗎
答: 這個(gè)的區(qū)別在于老板的錢是否有到公司賬上。 如果是老板把錢打到公司的卡上,然后再從公司的款項(xiàng)里頭支付,那你要經(jīng)過銀行存款的。 如果是老板當(dāng)場直接掏錢購買了,那么就后者。
老師你好,我們企業(yè)共有兩家公司,5月份收到辦公用品的發(fā)票,開的是A公司發(fā)票,當(dāng)月就把發(fā)票入賬,借,管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)收款-A法人。而6月份的時(shí)候,B公司從公司網(wǎng)銀支付給張三(此筆辦公用品的費(fèi)用),現(xiàn)在B公司做的分錄,借,其他應(yīng)付款_張仨,貸,銀行存款。現(xiàn)在如何調(diào)整,才能使AB公司的賬平了?謝謝
答: 這張發(fā)票是法人墊付的么?如果是,A公司的帳應(yīng)該是,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-法人。然后B公司付錢的是,摘要是替A公司報(bào)銷某某的費(fèi)用 借:應(yīng)收賬款-A,貸:銀行存款。A公司用B公司的打款憑證記賬,借:其他應(yīng)付款-法人 貸:應(yīng)付賬款-B公司。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:公司應(yīng)向甲收餐費(fèi)1154元,后來甲幫公司買辦公用品25元,實(shí)際公司向甲只能收1129元,我可以做這樣的分錄嗎?借:其他應(yīng)收款--甲1154 貸:管理費(fèi)用--餐費(fèi)1154 借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi)25 貸:其他應(yīng)付款--甲25 借:其他應(yīng)收款--甲1129 貸:管理費(fèi)用--餐費(fèi)1129 謝謝
答: 借:其他應(yīng)收款--甲1154 貸:管理費(fèi)用--餐費(fèi)1154 借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi)25 貸:其他應(yīng)收款--甲25


陌路 追問
2020-05-14 15:39
雷蕾老師 解答
2020-05-14 15:43
陌路 追問
2020-05-14 15:43
雷蕾老師 解答
2020-05-14 15:47