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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-14 15:58

你好,可以把做錯的分錄進行紅字沖銷,然后再用藍字做正確的分錄。

蘇婷 追問

2020-05-14 16:05

老師如果把錯的分錄紅字沖銷,但是3月份的工資已經(jīng)按照錯的分錄去計算并已經(jīng)發(fā)放給員工了呢。因此用你的分試去調(diào)整不合理吧!因為現(xiàn)在已經(jīng)是5月份了

大海老師 解答

2020-05-14 16:11

已經(jīng)按照錯的分錄發(fā)給員工,少發(fā)員工156.72,多扣個稅156.72,那么可以直接在后續(xù)工資表里的個稅項下少扣156.72,,不需要做調(diào)整分錄。

蘇婷 追問

2020-05-14 16:13

老師,實際上公司賬戶還沒扣個稅,我現(xiàn)在申報3月份的個稅才知道我做的工資表和計算個稅錯了。銀行卡實際還沒扣個稅

大海老師 解答

2020-05-14 16:16

工資已經(jīng)發(fā)放,多扣員工的個稅在后期工資表補回來就可以。報個稅按正確的去申報。

蘇婷 追問

2020-05-14 16:28

我知道你說的這話,但是分錄怎么去調(diào)整啊

大海老師 解答

2020-05-14 16:32

你好,不用調(diào)整,后期做工資表時,把之前多扣員工的個稅給員工補回來,體現(xiàn)在工資表里, 賬就可以平了。

蘇婷 追問

2020-05-14 16:39

賬務(wù)處理個稅多計提了不用沖?

大海老師 解答

2020-05-14 16:46

兩種方法。
1、后面做工資表時,少扣員工個稅,費用就減少。
2、沖銷多提個稅,后期正常做工資表。
     借:費用                               -156.72
         貸:應(yīng)付職工薪酬-工資     -156.72
     借:應(yīng)付職工薪酬-工資          -156.72
         貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅     -156.72

蘇婷 追問

2020-05-14 16:47

后面不會有產(chǎn)生個稅了

蘇婷 追問

2020-05-14 16:49

2種方法也看不懂,掛費用類?是什么費用呢?

蘇婷 追問

2020-05-14 16:49

掛什么科目啊

大海老師 解答

2020-05-14 16:52

你好,費用根據(jù)員工所在部門確定,根據(jù)你之前發(fā)的圖片,計入管理費用
借:管理費用-工資             -156.72
    貸:應(yīng)付職工薪酬-工資   -156.72
借:應(yīng)付職工薪酬-工資      -156.72
    貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅  -156.72

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你好,可以把做錯的分錄進行紅字沖銷,然后再用藍字做正確的分錄。
2020-05-14 15:58:56
你好,做去年相同分錄,金額負(fù)數(shù)就是了
2019-06-12 17:22:21
3月份計提少于5月份啥意思?3月份計提個稅,4月份繳納。5月份支付的個稅應(yīng)該是4月份計提的金額。
2019-06-04 21:36:15
這個是你們扣員工多扣嗎
2019-03-11 15:52:55
你好,直接計入營業(yè)外收入就可以了
2019-10-30 09:36:36
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