
老師,上月增值稅申報表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報表怎么填
答: 現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負數(shù) 然后去找管員開轉 辦單子去窗口辦理就好了
增值稅申報表附表4的數(shù)據如何在增值稅申報表主表中體現(xiàn)?
答: 要收工填主表,附表四數(shù)據不能帶到主表
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月開具負數(shù)發(fā)票后,增值稅為負數(shù),如何申報增值稅報表
答: 你好,是負數(shù)發(fā)票超過正數(shù)發(fā)票的金額?
花花醬丶 追問
2020-05-14 16:10
莊老師 解答
2020-05-14 16:10
花花醬丶 追問
2020-05-14 16:15
花花醬丶 追問
2020-05-14 16:21
莊老師 解答
2020-05-14 16:22