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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-05-30 15:34

老師,您說的轉(zhuǎn)出未交增值稅,能把分錄說的具體點嗎

鄒老師 解答

2016-05-30 15:29

收入需要做價稅分離
成本取得發(fā)票可以抵扣進項稅額
如果有應(yīng)納增值稅,需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄

鄒老師 解答

2016-05-30 15:39

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
月初扣繳  借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

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收入需要做價稅分離 成本取得發(fā)票可以抵扣進項稅額 如果有應(yīng)納增值稅,需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
2016-05-30 15:29:46
開票和繳稅需要納稅義務(wù)發(fā)生時間據(jù)實操作,若按照預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時間為收到預(yù)收款的當天。即五月收到預(yù)收款,需要在五月?lián)嶉_票,且在六月申報期申報五月稅款時據(jù)實申報。
2016-07-20 14:53:03
您好!您可以直接借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就可以了。 按稅法來講本來就要按完工程度結(jié)算收入的。
2016-07-23 12:02:52
您好!個人覺得還是等細則出來再說。不會細則今天出明天就不能開了。 細則一出,如果有利,馬上去開。如果不利,等等再開
2016-03-17 11:04:15
您好!這個跟之前一樣就行了。借;應(yīng)付賬款/應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金等
2016-05-30 15:26:37
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