
在報(bào)稅練習(xí)里面的增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)里面的第三項(xiàng):三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額有什么區(qū)別
答: 待抵扣就是留以后抵的,申報(bào)抵扣是本期抵的
你好老師,請(qǐng)問增值稅一般納稅人申報(bào)-增值稅納稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表)這個(gè)表,我本月無進(jìn)項(xiàng),都是銷售額與上期留底進(jìn)項(xiàng)抵扣
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 你問的是如何填報(bào)?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人增值稅納稅申報(bào),附表二,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一欄,要填嗎?就是這幾欄:25.26.27
答: 你好,你單位都是正常認(rèn)證正常抵扣的嗎?有不動(dòng)產(chǎn)抵扣的嗎,


動(dòng)聽的電腦 追問
2020-05-15 12:03
郭老師 解答
2020-05-15 12:04