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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-15 13:50

你好     收到預付賬款  你又收到發(fā)票和貨物  。  你是購買方還是銷售方 
? 你這個有點矛盾了。 你買貨應該要支付 不是收到預付款哦

Platy 追問

2020-05-15 14:13

銷售方

meizi老師 解答

2020-05-15 14:17

你好   銷售方的話  那你就做  借銀行存款貸預收賬款   借預收賬款貸主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅  借主營業(yè)務成本貸庫存商品

Platy 追問

2020-05-15 14:18

購買方我們是

Platy 追問

2020-05-15 14:19

我是想問要分開記兩筆分錄嗎,能在收到發(fā)票的時候直接記一筆分錄嗎

Platy 追問

2020-05-15 14:21

這個結轉成本是可以在銷售的時候就結轉,也可以月末再結轉是吧

meizi老師 解答

2020-05-15 14:23

你好 可以的  你是隔天收到貨物和發(fā)票的話   一起做一筆就行了。    銷售后就對應結轉成本或者月末做也行的

Platy 追問

2020-05-15 14:24

那如果隔了10天才收到發(fā)票,是不是就要分開兩筆記

meizi老師 解答

2020-05-15 14:26

你好 嗯是的   你支付了就要掛賬的

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你好 收到預付賬款 你又收到發(fā)票和貨物 。 你是購買方還是銷售方 ? 你這個有點矛盾了。 你買貨應該要支付 不是收到預付款哦
2020-05-15 13:50:45
借;庫存商品等科目 貸;預付賬款
2017-10-23 11:30:16
你好,收到材料已入庫。發(fā)票賬單結算憑證未收到,但是貨款已經支付 借;預付賬款 貸;銀行存款 借記原材料。貸記應付賬款-暫估
2018-08-02 10:31:52
你好,正常是計入預付賬款,但是有的公司沒有設置預付賬款,可以計入應付賬款,應付賬款的貸方負數就表示有預付賬款
2018-09-20 12:47:33
你好 收到發(fā)票 借庫存商品 應交稅費 貸應付帳款
2019-07-18 16:16:10
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