APP下載
楊婕
于2016-05-30 21:17 發(fā)布 ??869次瀏覽
李老師
職稱: 中級會計師
2016-05-30 21:18
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸其他應(yīng)收款退稅款
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
3月的增值稅由2014年多繳的所得稅退稅抵掉,這分錄怎么做呢
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸其他應(yīng)收款退稅款
14年匯算退的所得稅抵2016年3月增值稅了,分錄怎么做呢
答: 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;其他應(yīng)收款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以前年度多繳增值稅,本年退抵的話,怎么做分錄呢
答: 您好 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
請問收到上年度多繳交的稅局退的增值稅怎么做會計分錄,以及收到上年度多繳交企業(yè)所得稅抵扣今年企業(yè)所得稅怎么入賬
討論
老師,請問我們收到稅務(wù)局通知,2014年多繳納所得稅,本月繳納所得稅抵扣2014年多繳納稅費。這個賬怎么處理?
2014年預(yù)交所得稅退回怎么做分錄
老師,你好。2015年做了2014年度企業(yè)所得稅匯算清繳,由于年度發(fā)生虧損,向稅務(wù)局提交退稅申請,現(xiàn)在稅局已經(jīng)把預(yù)繳的稅款退來了,請問我應(yīng)該怎么做分錄呢?
今年所得稅年報匯算清繳時應(yīng)退回所得稅,因為有欠增值稅,就用退稅款抵交了。這筆分錄怎么做?請教一下
李老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 5.00 解題: 1 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)