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楊婕
于2016-05-30 21:17 發(fā)布 ??861次瀏覽
李老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-05-30 21:18
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸其他應(yīng)收款退稅款
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3月的增值稅由2014年多繳的所得稅退稅抵掉,這分錄怎么做呢
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸其他應(yīng)收款退稅款
14年匯算退的所得稅抵2016年3月增值稅了,分錄怎么做呢
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;其他應(yīng)收款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度多繳增值稅,本年退抵的話,怎么做分錄呢
答: 您好 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
請(qǐng)問收到上年度多繳交的稅局退的增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄,以及收到上年度多繳交企業(yè)所得稅抵扣今年企業(yè)所得稅怎么入賬
討論
老師,請(qǐng)問我們收到稅務(wù)局通知,2014年多繳納所得稅,本月繳納所得稅抵扣2014年多繳納稅費(fèi)。這個(gè)賬怎么處理?
2014年預(yù)交所得稅退回怎么做分錄
今年所得稅年報(bào)匯算清繳時(shí)應(yīng)退回所得稅,因?yàn)橛星吩鲋刀悾陀猛硕惪畹纸涣?。這筆分錄怎么做?請(qǐng)教一下
老師,你好。2015年做了2014年度企業(yè)所得稅匯算清繳,由于年度發(fā)生虧損,向稅務(wù)局提交退稅申請(qǐng),現(xiàn)在稅局已經(jīng)把預(yù)繳的稅款退來了,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么做分錄呢?
李老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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