
總覺得哪里不對?老師幫我看一下
答: 你好,應(yīng)收應(yīng)付是要開具發(fā)票,不是相抵后的差額開具發(fā)票。之間的款項可以相互抵掉。
我老覺得哪里不對幫我看看
答: 沒有涉及增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:您幫我看看這張憑證,總感覺哪里不對?
答: ?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 應(yīng)該這樣做


獨在異香為一客 追問
2020-05-15 15:46
黎老師 解答
2020-05-15 15:55