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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-15 16:11

借制造費用 輔料 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸其他應(yīng)付款

Mis 追問

2020-05-15 16:13

不用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?

maize老師 解答

2020-05-15 16:20

你這個不設(shè)置損益話不需要。你這個已經(jīng)用了?這個結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本下面2019年?這個做借以前年度損益調(diào)整  應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸其他應(yīng)付款  可以這樣

maize老師 解答

2020-05-15 16:20

你這個不涉及損益話不需要。

Mis 追問

2020-05-15 16:26

原本應(yīng)該記在制造費用里,只涉及到成本就不用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?是這樣理解嗎?

maize老師 解答

2020-05-15 16:35

是的,涉及損益那就才需要做以前年度損益調(diào)整

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借制造費用 輔料 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸其他應(yīng)付款
2020-05-15 16:11:25
你好 沒認證做待認證進項稅里面 認證了再轉(zhuǎn)進項稅
2019-05-15 11:08:04
計入應(yīng)交稅費--待抵扣稅款
2018-05-30 16:19:16
你好,如果發(fā)票退回給客戶,需要把原來的憑證沖銷掉
2018-09-22 09:57:05
你好,先做賬就可以, 借原材料 應(yīng)交稅費~待認證進項稅額 貸應(yīng)付賬款
2019-10-26 09:14:43
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