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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-15 20:12

你好 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)    收到錢 :借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅     看固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益    借資產(chǎn)處置損益貸 固定資產(chǎn)清理  或者做相反分錄

yy 追問

2020-05-15 20:37

如果沒有收到錢就是借 應(yīng)收賬款嗎

meizi老師 解答

2020-05-15 20:42

你好 嗯是的 掛應(yīng)收賬款就行了

yy 追問

2020-05-15 20:47

還用做一筆其他業(yè)務(wù)收入的分錄嗎

meizi老師 解答

2020-05-15 20:48

你好不需要的。 你上面已經(jīng)做賬了

yy 追問

2020-05-15 20:49

是做了損益就做完了嗎?不用再做其他分錄了吧

meizi老師 解答

2020-05-15 20:50

你好  是的 月末要把 借本年利潤貸資產(chǎn)處置損益

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你好 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 收到錢 :借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 看固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益 借資產(chǎn)處置損益貸 固定資產(chǎn)清理 或者做相反分錄
2020-05-15 20:12:57
您好,明顯是不可以的。您確認(rèn)是租賃還是轉(zhuǎn)讓
2021-04-30 15:26:46
要根據(jù)具體業(yè)務(wù)記賬,兄弟公司之間可以有個往來戶
2018-09-13 13:17:51
你好,借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn),
2019-08-27 14:47:47
借 應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入等應(yīng)交稅費
2020-01-07 10:20:53
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