
老師,我們是小規(guī)模納稅人,辦公室房租一般都是按季度付款,我在3月做分錄的時(shí)候,想一次性計(jì)提全年租金26萬(wàn),按月分?jǐn)?,但是事后發(fā)現(xiàn)不對(duì),我的分錄是借 預(yù)付賬款26萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款26萬(wàn),然后還錯(cuò)誤攤銷(xiāo)了一個(gè)月租金借管理費(fèi)用3萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款 3萬(wàn)(應(yīng)該是2.17萬(wàn)),一季度已經(jīng)申報(bào),這個(gè)月付季度租金的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)沒(méi)辦法入賬了,請(qǐng)問(wèn)該如何調(diào)整?
答: 你好,你的計(jì)提分錄就是錯(cuò)誤的
你好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,老板自費(fèi)買(mǎi)東西或者吃飯的發(fā)票怎么記賬啊,我這邊目前記賬是,借方:管理費(fèi)用 貸方:其他應(yīng)付款-老板,但有時(shí)候老板每進(jìn)到公賬里的錢(qián)取出來(lái)自己花掉,那這樣的話(huà),我是不是我記賬的時(shí)候,借方:其他應(yīng)付款貸方:銀行存款 。這樣記會(huì)計(jì)科目可以嗎?用不用記,借方:其他應(yīng)收款 貸方:銀行存款,最后,年末,其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款在平賬呢?這樣是不是太多此一舉了呢?
答: 你直接按照你上面這樣做就行了,轉(zhuǎn)給老板的時(shí)候就相當(dāng)于給了老板報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 老板墊付款支付的費(fèi)用 是不是先做一步 1.公司借老板款 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款 再做到票的分錄 借 管理費(fèi)用等 貸 現(xiàn)金 2.不是老板墊付的費(fèi)用未到票的 借 預(yù)付賬款 貸 銀行 不是老板墊付的費(fèi)用 到票后 借 管理/銷(xiāo)售等 貸 預(yù)收
答: 還要補(bǔ)充一下 老板墊付錢(qián)支付了 但是票還是沒(méi)有到的分錄: 借 ? 貸 ?


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2020-05-16 09:38
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2020-05-16 09:40
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