亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

田老師

職稱會計師

2020-05-16 15:47

你做錯了什么憑證,寫出來看看

淡然 追問

2020-05-16 15:48

分錄是借:銀行存款,貸:原材料

淡然 追問

2020-05-16 15:49

因為退了一部分運費

田老師 解答

2020-05-16 15:59

那你用紅字做借:銀行存款,貸:原材料,
再做正確的憑證就行了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你做錯了什么憑證,寫出來看看
2020-05-16 15:47:57
生產(chǎn)成本不需要分?jǐn)偟?,你的制造費用需要的,按原材料耗用話,機(jī)器工時,生產(chǎn)工時等都可以
2019-07-15 21:12:58
自動轉(zhuǎn)賬,這要在系統(tǒng)里進(jìn)行設(shè)置的,例如計提折舊,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用、生產(chǎn)成本等 結(jié)轉(zhuǎn)損益,是在月底把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”科目,里,系統(tǒng)里面已經(jīng)設(shè)置好了,月末你點結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以。 期末結(jié)賬,是這一期所有的經(jīng)濟(jì)事項都已經(jīng)處理完畢,要做下一期賬務(wù)了,把本期結(jié)轉(zhuǎn)到下期而已,點一下“期末結(jié)賬”按鈕就可以
2019-01-14 14:25:50
直接紅沖憑證就可以了
2019-06-24 17:05:33
你難道期初數(shù)據(jù)就錯了?
2019-12-12 15:03:40
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...