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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-17 17:33

你好,去年分錄怎么做的

CC-yu 追問

2020-05-17 17:39

沖多計提的折舊,借,累計折舊100,貸銷售費用-折舊費100

小云老師 解答

2020-05-17 17:42

沖多提的折舊是這個分錄沒錯啊,你現(xiàn)在是要改成怎樣?

CC-yu 追問

2020-05-17 17:43

我銷售費用-折舊費100的金額寫在了貸方了,不是紅字在借方的,方向反了

小云老師 解答

2020-05-17 18:00

你確定是沖減多計提嗎?沖減就是貸銷售費用 或者借銷售費用紅字沒錯才對哦
如果是之前少提現(xiàn)在補(bǔ)才應(yīng)該是借銷售費用

CC-yu 追問

2020-05-17 18:02

跟你說了,我銷售費用折舊費金額寫反了,應(yīng)該是借方紅字,我寫成了貸款方了啊

小云老師 解答

2020-05-17 18:05

先反分錄沖銷之前的,再做正確的

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相關(guān)問題討論
你好,去年分錄怎么做的
2020-05-17 17:33:09
是的,您說得沒錯,21年里的銷售費用調(diào)整為管理費用時,借:以前年度損益調(diào)整-管理費用,貸:以前年度損益調(diào)整-銷售費用就可以了。而調(diào)整22年的時候,則需要借:管理費用,貸:銷售費用。
2023-03-17 13:57:30
你好; 你跨年了 是做 借:以前年度損益調(diào)整-管理費用,貸:以前年度損益調(diào)整-銷售費用
2022-03-30 10:15:07
你好,銷售費用發(fā)生計入借方 有一種情況可以在貸方:沖銷銷售費用的時候
2020-07-23 15:54:22
遞延損益
2017-02-13 12:01:33
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