
建筑公司的增值稅專(zhuān)用發(fā)票如何處理?
答: 您好!你如果是開(kāi)具出去的話,跟其他的一般納稅人是一樣的計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)并交納對(duì)應(yīng)稅款。如果你是收到的話,則需要分2年進(jìn)行抵扣。
掛靠建筑公司開(kāi)具9個(gè)點(diǎn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,預(yù)交10.59%,我給掛靠公司提供了3%的成本票,那掛靠公司應(yīng)該給我退稅嘛?退的話是退這3個(gè)點(diǎn)的稅嘛?
答: 你好 你說(shuō)的退稅 是你繳納的稅費(fèi) 對(duì)方要給你退稅嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想咨詢(xún),我們是甲方,建筑公司屬于清包工,能否給我們開(kāi)局增值稅專(zhuān)用發(fā)票
答: 如果是一般納稅人的話,是能自己開(kāi)具的,無(wú)需到稅局代開(kāi);如果是小規(guī)模納稅人是可以讓稅局代開(kāi)的。


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2020-05-18 09:53
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2020-05-18 10:04
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