
老師,我們項目業(yè)務(wù)掛的別的單位的資質(zhì),每次開票后如何來計算我成本交多少
答: 你好,成本是根據(jù)賬上的結(jié)轉(zhuǎn)來的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司沒有資質(zhì),掛靠別的有資質(zhì)的單位承接項目。我公司把錢付給被掛靠單位,被掛靠單位再支付材料和工程款。我公司付款,如何記賬?利潤被掛靠單位如何返還給我公司?
答: 您好,同學(xué),請稍等下
我們建筑行業(yè) 掛靠公司資質(zhì),資質(zhì)公司給甲方開了百分之9的銷向票,現(xiàn)在給我們施工單位要進項票和成本票,我們按比例要提供多少給他們
老師,我們單位是民非企業(yè)研究所,我們想把我單位的一個項目委托給有資質(zhì)的園林單位來做,對方給我單位開的發(fā)票是施工發(fā)票,我們單位能做成本嗎?

