亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

劉茜老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-18 16:32

你好做借支,后期再報銷
借 其他應收款
貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金
報銷:
借 管理費用/銷售費用/原材料等
 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
銀行存款(若借出有多)
 貸 其他應收款
    銀行存款(如果還需付錢)

小香香 追問

2020-05-18 17:21

好的

劉茜老師 解答

2020-05-18 17:25

祝你工作學習愉快,希望可以對我的回復及時作出評價,謝謝!

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好,然后再隨同貨物發(fā)出不單獨計費的會計分錄 借,銷售費用 貸,庫存商品;
2022-04-08 15:41:56
借銀存1000,銷售費用200貸預收1200
2019-06-04 18:40:56
借:周轉材料-低值易耗品 貸:現(xiàn)金或銀行存款
2017-07-09 11:21:29
這個手機多少錢,原則是做固定資產(chǎn),但是現(xiàn)在固定資產(chǎn)可以一次做費用抵扣企業(yè)所得稅,所以價值不是很高可以直接做費用就可以
2019-07-01 08:44:03
你好 借周轉材料 貸銀行存款
2019-01-05 10:30:58
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...