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送心意

小葉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-18 17:52

同學(xué),你好,一并沖回退回部分的暫估

馨? 追問(wèn)

2020-05-18 17:54

但結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是不是就少了,出庫(kù)成本大呀?這樣是不是就和實(shí)際庫(kù)存不符了呀

小葉老師 解答

2020-05-18 17:56

你都退回了,成本也要轉(zhuǎn)回,而你成本是暫估來(lái)的,對(duì)應(yīng)的也要轉(zhuǎn)回

馨? 追問(wèn)

2020-05-18 17:58

請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢

馨? 追問(wèn)

2020-05-18 18:06

暫估入庫(kù)退回還需要什么賬務(wù)處理呢?分錄應(yīng)該怎么寫呢?求回答,我急等

小葉老師 解答

2020-05-18 18:11

比如你暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品1000,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款1000,全部銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:營(yíng)業(yè)成本1000,貸:庫(kù)存商品1000,如果部分退回比如500,紅字借,營(yíng)業(yè)成本500, 貸:庫(kù)存商品500  同時(shí),紅字借:庫(kù)存商品500,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款500

馨? 追問(wèn)

2020-05-18 18:19

我這業(yè)務(wù)是上個(gè)月暫估入庫(kù),借庫(kù)存商品   貸應(yīng)付賬款—暫估
這個(gè)月開來(lái)發(fā)票我開了一張采購(gòu)?fù)嘶貑危?/p>

小葉老師 解答

2020-05-18 18:21

同學(xué),你好,開來(lái)發(fā)票,直接沖暫估,紅字借:庫(kù)存商品1000,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款1000,根據(jù)發(fā)票借:庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款

馨? 追問(wèn)

2020-05-18 18:23

還用紅字借營(yíng)業(yè)成本   貸  庫(kù)存商品了嗎

小葉老師 解答

2020-05-18 18:26

金額一致,可以不沖

馨? 追問(wèn)

2020-05-18 18:28

金額一致,好的明白了,謝謝老師的耐心講解,謝謝

小葉老師 解答

2020-05-18 18:29

親愛(ài)的同學(xué),不客氣哈

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同學(xué),你好,一并沖回退回部分的暫估
2020-05-18 17:52:26
您好,您可以月末實(shí)際盤點(diǎn)一下還有多少材料,然后從本月所有入賬的成本里面減出來(lái)
2020-05-21 12:37:57
可以先不暫估,等票回來(lái)后再入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-03-31 11:44:22
你好,費(fèi)時(shí)間也是沒(méi)有辦法 的事情,不同的是不能籠統(tǒng) 的揉在一起的
2017-01-12 15:47:18
同學(xué)你好 借生產(chǎn)成本 貸原材料
2020-11-13 07:53:20
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