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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-19 09:27

你好   紅沖你就直接做紅字分錄 在按發(fā)票做一遍就行了。 因為你18年已經(jīng)繳納了稅費了 不需要走以前年度損益調整科目的

拾風晚萍 追問

2020-05-19 09:56

貸方做主營業(yè)務收入、應交稅費,那借方做什么科目呢?

meizi老師 解答

2020-05-19 09:58

你好    你之前開發(fā)票 當時借方掛的是應收賬款還銀行存款  你就對應的做

拾風晚萍 追問

2020-05-19 10:00

哦,知道了,謝謝您的解答!

meizi老師 解答

2020-05-19 10:05

沒事希望能幫到你

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你好 紅沖你就直接做紅字分錄 在按發(fā)票做一遍就行了。 因為你18年已經(jīng)繳納了稅費了 不需要走以前年度損益調整科目的
2020-05-19 09:27:03
您好!也是一樣的做。 借:主營業(yè)務成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2016-12-02 10:34:32
借銀行存款5000 貸預收賬款5000 銷售時候 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
2015-12-07 10:02:09
借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù) 借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
2019-11-29 18:04:11
借;應收賬款等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 你說的結轉是指什么
2016-06-17 17:17:48
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