
我發(fā)現(xiàn)我19年10月調(diào)整的分錄因為貸方用了管理科目(沒用借方管理費用紅字),導致我再填所得稅時,發(fā)現(xiàn)期間費用明細和,利潤表的數(shù)據(jù)對不上,那么我現(xiàn)在是反結賬回12月調(diào)賬,還是回10月呢?或者老師你說怎么調(diào)
答: 你這個反結賬進去修改下,之前貸方現(xiàn)在改借方這個,
老師,實用新型專利轉讓時委托一家公司代理變更,產(chǎn)生知識產(chǎn)權服務費1000多元,賬務處理時列到管理費用,現(xiàn)所得稅匯算期間費用填在哪欄。
答: 填在其他欄次就行了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前老師不是說這種情況只能反結賬?還有這種變賣家具的原始單據(jù)能做管理費用?
答: 在原問題下面追問吧


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2020-05-19 12:30
maize老師 解答
2020-05-19 12:36
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2020-05-19 12:46
maize老師 解答
2020-05-19 13:08