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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-19 13:21

你好,供應商可以直接把差異款對公退回

過過 追問

2020-05-19 14:44

發(fā)票呢?怎么處理?之前是按原件開票的

小云老師 解答

2020-05-19 14:58

差額部分開紅字發(fā)票

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相關問題討論
你好,供應商可以直接把差異款對公退回
2020-05-19 13:21:47
借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;原材料 貸;應付賬款 借;應付賬款 銀行存款 貸;應收賬款
2017-10-12 09:23:30
你好,學員,這個開具100噸的
2022-10-24 18:51:34
你屬于加工的話是可以不一致的
2020-08-03 17:39:30
同學,你好 那你之前的發(fā)票有入賬嗎?
2022-01-17 11:00:27
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