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勞務(wù)派遣公司差額征稅,發(fā)票開出稅金做銷項,如果收到別的進項發(fā)票能抵扣嗎?還是說差額征稅的稅金只能交稅?
上個月應(yīng)開16的票,這個月只能開13的票,客戶要把差額補給他,本月我總金額已降了3個點開發(fā)票,可對方說我還應(yīng)該按原總金額開給他,他們抵扣的金額少了,我也不懂
上個月應(yīng)開16的票,這個月只能開13的票,客戶要把差額補給他,本月我總金額已降了3個點開發(fā)票,可對方說我還應(yīng)該按原總金額開給他,他們抵扣的金額少了,我也不懂
對方開的勞務(wù)費發(fā)票,是差額征稅的發(fā)票,發(fā)票上的稅額能抵扣嗎?就是5個點的那個稅額,能抵扣嗎

