
好,老師,我這邊是建筑工地的財務,想請教工地對應掛靠的總包方業(yè)務往來款項怎么做財務處理。若產值確認時,作分錄:借 應收帳款,貸 工程結算,總包方收到業(yè)主方工程款直接付料工費時,做分錄,借:工程施工/應付帳款,貸:其他應付款-內部往來,可以嗎?然后再總額結轉沖減應收帳款,借:其他應付款-內部往來 ,貸:應收帳款,不知道這樣做行伐?還是有更好的做法,麻煩請教
答: 可以,你這樣做就行 的
我公司欠施工方64154一筆,記其他應付款,同時我公司欠該施工方工程款,每次付工程款記預付工程款借方,收到發(fā)票記預付工程款貸方,現(xiàn)在返施工方64154轉到工程款中,請問如何做分錄?
答: 你好,建議分錄,借:其他應付款64154,貸:銀行存款64154
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問:B自建庫房,如果應付丙公司合同價款100萬,是不是做分錄:借在建工程100萬 貸其他應付款 丙公司100萬,等到實際支付了50萬 借其他應付款 丙公司 50萬 貸銀存 50萬 以上還沒收到發(fā)票,等到丙的發(fā)票回來,又咋做?
答: 應付丙公司合同價款100萬,實際沒有支付,不用做分錄 實際支付了50萬,借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時,借:在建工程 貸:預付賬款


寶度 追問
2020-05-20 13:38
樸老師 解答
2020-05-20 13:43