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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-05-20 14:01

您公司沒有實(shí)際發(fā)放工資的話,就不需要申報(bào)個(gè)稅的。

加油 追問

2020-05-20 14:03

如果代發(fā)工資了就要繳個(gè)稅了吧,就是記其他應(yīng)付款-股東   那股東還款進(jìn)來  要備注是還款嗎   可以不備注嗎

張艷老師 解答

2020-05-20 14:04

如果代發(fā)工資了就要繳個(gè)稅了吧--是的
就是記其他應(yīng)付款-股東 那股東還款進(jìn)來 要備注是還款嗎 --可以
可以不備注嗎--需要備注的。

加油 追問

2020-05-20 14:07

就昨天咨詢過您的驗(yàn)資后的實(shí)收資本,直接轉(zhuǎn)給了一個(gè)公司  然后做其他應(yīng)付款  讓股東來填這個(gè)坑。然后備注還款  可以的吧

張艷老師 解答

2020-05-20 14:12

非常抱歉,昨天的問題不記得了。老師沒有要回復(fù)很多題目。
如果可以的話,需要您再描述一下,才好幫您分析解答了。

加油 追問

2020-05-20 14:27

找的驗(yàn)資公司 驗(yàn)資公司給錢讓股東打到對(duì)公賬戶 ,驗(yàn)資后的實(shí)收資本,直接轉(zhuǎn)給了一個(gè)公司 然后做其他應(yīng)付款 讓股東來填這個(gè)坑。是可以的吧

張艷老師 解答

2020-05-20 14:29

是的,只能這樣操作了。

加油 追問

2020-05-20 14:30

股東打款進(jìn)去就備注  還款咯  是備注了好一點(diǎn) 還是不備注好一點(diǎn)

張艷老師 解答

2020-05-20 14:30

就備注往來款項(xiàng)就行了。

加油 追問

2020-05-20 14:31

往來款   也不備注還款

張艷老師 解答

2020-05-20 14:39

嗯嗯,就備注往來款項(xiàng)就行。

加油 追問

2020-05-20 15:05

老師,那個(gè)會(huì)計(jì)。把款掛在了其他應(yīng)付款??梢缘膯?。也是一樣可以用股東往來款去沖嗎

張艷老師 解答

2020-05-20 15:08

非常抱歉,現(xiàn)在對(duì)您的問題有點(diǎn)混淆了。不知道您具體問的是第一個(gè)問題,還是昨天的問題了。
建議您如果繼續(xù)提問昨天的問題,可以單獨(dú)進(jìn)行提問,好嗎?這樣也能更好地為您服務(wù)。

加油 追問

2020-05-20 15:13

找的驗(yàn)資公司 驗(yàn)資公司給錢讓股東打到對(duì)公賬戶 ,驗(yàn)資后的實(shí)收資本,直接轉(zhuǎn)給了一個(gè)公司 然后做其他應(yīng)收款讓股東來填這個(gè)坑。是可以的吧

張艷老師 解答

2020-05-20 15:19

是的,這個(gè)是只能這樣處理了。這個(gè)問題我們交流過了。

加油 追問

2020-05-20 15:20

之前是說讓他放其他應(yīng)付款。他放的是其他應(yīng)收款

加油 追問

2020-05-20 15:21

我來交接工作。之前是代理記賬公司?,F(xiàn)在要重新建賬套。讓他們給科目余額表。就可以按這個(gè)期初數(shù)就好了吧

張艷老師 解答

2020-05-20 15:21

這個(gè)問題不大,本身其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款科目就涉及科目重分類。

加油 追問

2020-05-20 15:26

嗯嗯。交接工作的話。要注意什么啊。我自己要重新建賬套。就要期初數(shù)據(jù)吧

張艷老師 解答

2020-05-20 15:34

如果您最初的問題已經(jīng)解決,請(qǐng)您及時(shí)給予評(píng)價(jià)。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。因?yàn)閱为?dú)進(jìn)行提問,會(huì)方便其他同學(xué)查詢同類問題,感謝您的理解?。?/p>

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您公司沒有實(shí)際發(fā)放工資的話,就不需要申報(bào)個(gè)稅的。
2020-05-20 14:01:14
您好,分錄,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-06-12 10:02:19
是的,可以計(jì)入成本的。
2019-06-17 14:27:23
你好,,當(dāng)月的社保費(fèi)用,就按照正常的人員工資,社保計(jì)提做賬1、計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 XXXX 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 XXXX 2、計(jì)提社保時(shí): (1)用人單位繳納: 借:管理費(fèi)用-XXXX 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 XXXX (2)職工個(gè)人繳納: 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 XXX 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 XXX 3、繳納社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-社保XXXX 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 XXX 貸:銀行存款 XXXX 4、發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 XXXX 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 XXX 銀行存款 XXXX 服務(wù)費(fèi)可以計(jì)入管理費(fèi)用,銀行存款
2019-07-01 17:22:47
您好,給您開的社保費(fèi)您可以正常記入社保費(fèi),計(jì)管理費(fèi)用——社保費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 服務(wù)費(fèi)可以記入管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi)里面,管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi) 當(dāng)月繳納下月的,那就相當(dāng)于您是先預(yù)付一個(gè)月的,姐預(yù)付賬款待銀行存款,在下月是先計(jì)提上面社保非的分錄,然后再借應(yīng)付職工薪酬——社保管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi)貸預(yù)付賬款
2019-07-01 12:16:56
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