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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-20 15:27

你好 那就借 管理費(fèi)用 貸開發(fā)成本

小橙子 追問

2020-05-20 15:35

這種審計(jì)后要求調(diào)賬應(yīng)該在19年度12月里調(diào)吧,老師,按照你這樣會(huì)不會(huì)不清楚賬的人看不明白呀

小橙子 追問

2020-05-20 15:40

要不要紅沖那筆錯(cuò)誤的憑證,再做一筆調(diào)整后的科目

答疑蘇老師 解答

2020-05-20 15:42

你好 就是在19年12月份調(diào)整才這樣做分錄,同學(xué)也可以直接負(fù)數(shù)沖減,再按正確的做。

小橙子 追問

2020-05-20 15:44

好的,謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2020-05-20 15:58

不客氣 祝工作順利哦!

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你好 那就借 管理費(fèi)用 貸開發(fā)成本
2020-05-20 15:27:18
你好,是有增值稅應(yīng)納稅額需要繳納嗎
2017-10-27 11:52:02
您好。一個(gè)就是原材料,一個(gè)就是稅費(fèi)。2行填列。
2017-11-14 14:41:12
您好 企業(yè)銷售貨物, 借:應(yīng)收賬款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。 企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物, 借:庫(kù)存商品等,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:應(yīng)付賬款等。 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。 2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)。 3、月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅。
2020-07-15 21:28:28
你好,運(yùn)費(fèi)可以計(jì)入采購(gòu)成本(原材料或庫(kù)存商品),也可以計(jì)入管理費(fèi)用
2017-09-02 09:09:09
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