亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-05-20 16:32

你好,借;應付職工薪酬——公積金,其他應付款(員工負擔部分),貸;銀行存款

咸魚翻身 追問

2020-05-20 16:39

那工資,社保和公積金計提的時候呢,怎么做?

鄒老師 解答

2020-05-20 16:42

你好
借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——工資,社保,公積金

咸魚翻身 追問

2020-05-20 16:45

恩,我明白了,如果是營業(yè)部門的就借營業(yè)費用-工資-部門對嗎?另外我現(xiàn)在公司的做法沒有計提,是付工資的時候才借-管理費用,貸-銀行存款,其他應付款,這個做法是不是不規(guī)范

鄒老師 解答

2020-05-20 16:47

你好,如果是營業(yè)部門的就借銷售費用——工資,社保,公積金
不計提的做法是不夠規(guī)范的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,借;應付職工薪酬——公積金,其他應付款(員工負擔部分),貸;銀行存款
2020-05-20 16:32:42
同學,要么影響損益要么走往來,不可能都不
2021-12-04 21:41:08
你這數(shù)據(jù)就有問題 應發(fā)工資多少,公積金單位繳納多少,個人多少
2019-12-11 17:49:19
你好! 沖減管理費用…工資
2020-07-19 23:40:03
你好 你2-3月都沒做計提的分錄嗎 ? 如果沒做 就在4月一起補做 2. 工資這部分 你之前2-3月有產生每月的工資嗎 ? 你要按你應發(fā)工資來做的 到時你還得報個稅的
2020-04-21 18:07:04
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...