我們是增值稅一般納稅人,月底應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅都有很大的累計額度,月底都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增稅,然后再 轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅么?我們一般月底都是進(jìn)項大于銷項。
盛夏細(xì)雨
于2020-05-20 18:25 發(fā)布 ??797次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-05-20 18:28
你好,進(jìn)項如果大于銷項,按銷項稅額,做分錄
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷
貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進(jìn)
沒有抵完的進(jìn)項留在進(jìn)項稅額明細(xì)
相關(guān)問題討論

同學(xué)你好
是這樣做的
2020-10-14 18:48:05

你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01

您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18

您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

有增值稅要交就要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2017-04-10 05:29:01
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