
某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,2017年5月銷售面粉一批取得不含增值稅的銷售額3640000元,同時(shí)向客戶收取了包裝費(fèi)13221元,則該業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額為?
答: 你好,該業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額=3640000*稅率+13221/(1+稅率)*稅率,稅率以題中條件為準(zhǔn)
5.某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人。2019 年6月對(duì)某品牌計(jì)算機(jī)采取以舊換新方式進(jìn)行促銷,總共銷售了60臺(tái)計(jì)算機(jī),并回收了60臺(tái)舊計(jì)算機(jī),每臺(tái)舊計(jì)算機(jī)不含增值稅作價(jià)400元,扣除舊貨收購(gòu)價(jià)后實(shí)際取得的不含增值稅銷售收人為300 000元。要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。
答: 您好 該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額=(300000%2B60*400)*0.13=42120
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我們是一般納稅人商貿(mào)公司,就是我們公司12月份開了發(fā)票,銷項(xiàng)稅額有4000多,但進(jìn)項(xiàng)稅額才只有500多,那相當(dāng)于增值稅就要繳納3000多,這個(gè)增值稅有啥優(yōu)惠的政策嗎?能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額太少了,有啥辦法能少交增值稅嗎?
答: 你好,這個(gè)沒(méi)有太好的辦法,因?yàn)樵鲋刀惥褪卿N項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)算的


大意的樹葉 追問(wèn)
2020-05-20 22:23
bamboo老師 解答
2020-05-20 22:49