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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-05-21 09:57

填寫在當期認證相符,當期抵扣的那一欄抵扣不了的,自動留底

summer黃 追問

2020-05-21 10:01

老師這個是表一,表二和增值稅表,我該怎么

玲老師 解答

2020-05-21 10:02

有一填寫你實際的銷售額表,二填寫已經(jīng)認證相符的進項稅額,主表是自動生成的

summer黃 追問

2020-05-21 10:04

現(xiàn)在上面顯示的是我本期勾選抵扣的稅額,不夠,那我之前留抵的呢,怎么填,才能一起自動抵扣

玲老師 解答

2020-05-21 10:13

是你進項多抵扣不了,才會自動留底,你進項都不夠抵,那不可能留底的

玲老師 解答

2020-05-21 10:13

你之前留底的不用填寫,報表自動帶出來的自動抵扣

summer黃 追問

2020-05-21 10:48

那我的城建附加和印花稅還要按表一的稅額填了額外申報繳納嗎

summer黃 追問

2020-05-21 10:50

還是說我增值稅已經(jīng)抵扣了完了,這個我就0申報,不用填繳了

玲老師 解答

2020-05-21 10:53

沒有業(yè)務發(fā)生增值稅是可以零申報,附加稅按你實際交的增值稅計算繳納

summer黃 追問

2020-05-21 10:57

低調的意思是增值稅已經(jīng)全部抵扣了,那我的附加稅表填寫是以應交的沒有抵扣前的數(shù)據(jù)來算了申報,還是增值稅已經(jīng)抵扣完了,就可以0核算申報了

summer黃 追問

2020-05-21 10:58

有發(fā)生,只是抵扣了我該怎么申報附加稅

玲老師 解答

2020-05-21 11:07

比如你這個月交了100元的增值稅,就按100元來計算附加稅

summer黃 追問

2020-05-21 11:12

是不是不管抵不抵扣完,因為抵扣完就沒有繳了,比如這個月應交100,抵扣以后為0,附加稅就該正常的交10元,

玲老師 解答

2020-05-21 11:18

你好 理解是正確的

summer黃 追問

2020-05-21 11:27

那印花稅我是以銷售額來核算還是應交增值稅

玲老師 解答

2020-05-21 11:36

不同的問題,請您重新發(fā)起提問

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相關問題討論
填寫在當期認證相符,當期抵扣的那一欄抵扣不了的,自動留底
2020-05-21 09:57:50
本月無留抵,那么本月的增值稅納稅申報表“期末留抵稅額”項填0。
2014-09-16 11:29:51
先有欠稅然后再有留抵是嘛?
2019-08-02 17:52:21
你好 因為什么原因少了呢?
2019-08-06 15:10:00
你好,認證了必須抵扣,沒有抵扣完的在主表期末留抵稅額表示,結轉以后月份抵扣
2016-09-01 09:44:40
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