大家好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)合并了嗎?
哭泣的月光
于2020-05-21 14:29 發(fā)布 ??4270次瀏覽
- 送心意
曉宇老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-21 14:31
您好,同學(xué),合并了,現(xiàn)在是“應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款”項(xiàng)目。
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你好同學(xué)
(1)貨幣資金=庫(kù)存現(xiàn)金+銀行存款+其它貨幣資金)總賬余額
(2)應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)賬借方余額+預(yù)收賬款明細(xì)賬余額-壞賬準(zhǔn)備余額(3)預(yù)收款項(xiàng)=預(yù)收賬款明細(xì)貸方余額+應(yīng)收賬款明細(xì)賬貸方余額(4)應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細(xì)賬貸方余額+預(yù)付賬款明細(xì)賬貸方余額(5)預(yù)付賬款=預(yù)付賬款明細(xì)賬借方余額+應(yīng)付賬款明細(xì)賬借方余額(6)存貨=所有存貨總賬余額+生產(chǎn)成本總賬余額-存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額(7)固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)總賬余額-累計(jì)折舊總賬余額-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額(8)無(wú)形資產(chǎn)=無(wú)形資產(chǎn)總賬余額-累計(jì)攤銷總賬余額-無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額(9)長(zhǎng)期股權(quán)投資=長(zhǎng)期股權(quán)投資總賬余額-長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備總賬余額(10)長(zhǎng)期借款=長(zhǎng)期借款總賬余額-明細(xì)賬中一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款(11)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用=長(zhǎng)期待攤費(fèi)用總賬余額-明細(xì)賬中一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 (12)未分配利潤(rùn)=(本年利潤(rùn)總賬余額+利潤(rùn)分配總賬余額)
2019-08-02 16:02:09

同學(xué)你好
應(yīng)付票據(jù)——根據(jù)應(yīng)付票據(jù)賬戶期末余額直接填列
及應(yīng)付賬款的金額怎么算——應(yīng)付賬款明細(xì)賬期末貸方余額加上預(yù)付賬款明細(xì)賬期末貸方余額;
2022-05-31 12:18:28

您好,同學(xué),合并了,現(xiàn)在是“應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款”項(xiàng)目。
2020-05-21 14:31:07

你好,你使用的是財(cái)務(wù)軟件還是手工帳?是根據(jù)科目余額表相關(guān)的數(shù)據(jù)生成的,往來(lái)賬存在重分類。
2019-08-02 15:51:02

如果購(gòu)買(mǎi)存貨,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付,
2019-03-07 14:35:00
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