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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-21 14:32

你好,如果是利息收入,這個分錄是對的呢?為什么要沖銷呢

蘇進艷 追問

2020-05-21 14:33

用友軟件沖減財務(wù)費用要用負數(shù)記在借方

立紅老師 解答

2020-05-21 14:34

你好,如果是這樣 
先將這張憑證紅沖,就是做個相同的負數(shù)分錄,再做
借,銀行存款  正數(shù)
借,財務(wù)費用  負數(shù)

蘇進艷 追問

2020-05-21 14:36

跨年度了給能用銀行存款科目嘛

蘇進艷 追問

2020-05-21 14:36

這樣做了,做的報表不合適

立紅老師 解答

2020-05-21 14:37

你好,銀行存款與是否跨年是沒有關(guān)系的,這筆分錄并沒有改變銀行存款金額,

蘇進艷 追問

2020-05-21 14:38

結(jié)轉(zhuǎn)得損益不合適

立紅老師 解答

2020-05-21 14:39

你好,您19年這筆財務(wù)費用報表沒有取到數(shù),還是?

蘇進艷 追問

2020-05-21 14:40

我是在現(xiàn)在調(diào)整19年的帳

蘇進艷 追問

2020-05-21 14:41

按你剛才說的調(diào)整了,損益沒有結(jié)轉(zhuǎn)進去,導致報表不合適

立紅老師 解答

2020-05-21 14:44

你好
是這樣,如果19年的報表沒有錯,報表中取到了財務(wù)費用的數(shù),是沒有必要調(diào)整的
如果調(diào)整,是通過以前年度損益調(diào)整,而且沖減的和增加的都是財務(wù)費用,是損益類科目,分錄
借,以前年度損益調(diào)整  負數(shù)——相當于財務(wù)費用  負數(shù)
借,以前年度損益調(diào)整  正數(shù)——相當于沖減原來財務(wù)費用的貸方數(shù)
這個沒有意義呢

蘇進艷 追問

2020-05-21 14:47

19年的報表就不合適

立紅老師 解答

2020-05-21 14:50

你好,19年的報表就不合適——您說的不合適是哪里不合適,是報表沒有取到數(shù),錯了,還是?

蘇進艷 追問

2020-05-21 14:51

沒有取到數(shù)

蘇進艷 追問

2020-05-21 14:55

報表問題是資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加本年利潤

立紅老師 解答

2020-05-21 15:09

你好,將上年的憑證紅沖
再做
借,銀行存款
貸,以前年度損益調(diào)整

借,以前年度損益調(diào)整
貸,利潤分配——未分配利潤

蘇進艷 追問

2020-05-21 15:12

好的

立紅老師 解答

2020-05-21 15:12

好的,祝您學習愉快!

蘇進艷 追問

2020-05-21 15:17

非常感謝

蘇進艷 追問

2020-05-21 15:17

合適了

立紅老師 解答

2020-05-21 15:17

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好 你是收到利息收入 借方銀行 借方財務(wù)費用-利息收入 金額負數(shù)
2019-01-07 09:27:38
你好,可以是財務(wù)費用借方負數(shù),也可以是貸方正數(shù),兩種方式都是可以的?
2020-10-22 09:24:35
你好,可以入賬,分錄借:銀行存款 借:財務(wù)費用 紅字
2019-08-12 11:00:04
你好,如果是利息收入,這個分錄是對的呢?為什么要沖銷呢
2020-05-21 14:32:35
你好,是沖減財務(wù)費用的
2018-10-17 10:19:35
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