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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-05-21 15:08

你好,借;應收賬款    ,貸;主營業(yè)務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

Angie 追問

2020-05-21 15:14

收到貨后是借庫存商品貸應收,那這比收入的成本怎么算,貨是酒水到之后是用于做推廣贈送或品鑒喝掉的,

鄒老師 解答

2020-05-21 15:15

你好,這筆收入(推廣費)對應的成本,就是發(fā)生的相關人員工資

Angie 追問

2020-05-21 15:24

那減少的貨是算銷售費用,這個個我是要做成本暫估嗎,推廣期是6月-12月,分錄怎么做

鄒老師 解答

2020-05-21 15:29

你好,貨是酒水到之后是用于做推廣贈送或品鑒喝掉的,那領用的時候計入銷售費用 核算的
不需要做成本暫估
借;銷售費用,貸;庫存商品

Angie 追問

2020-05-21 15:32

那之后每個月請的促銷員的工資不用做成本暫估嗎,直接當月做成本?

鄒老師 解答

2020-05-21 15:34

你好,請的促銷員的工資通過勞務成本科目核算,然后結轉到主營業(yè)務成本

Angie 追問

2020-05-21 15:36

做廣告牌等費用呢

鄒老師 解答

2020-05-21 15:37

你好,取得推廣費收入發(fā)生的廣告牌支出,借;主營業(yè)務成本,貸;銀行存款等科目

Angie 追問

2020-05-21 15:39

那我需要本月暫估在按月根據(jù)實際紅沖嗎?還是按月收到發(fā)票后在做

鄒老師 解答

2020-05-21 15:42

你好,如果是發(fā)生了廣告費支出,沒有取得發(fā)票,就需要暫估
之后取得發(fā)票紅沖暫估分錄,然后根據(jù)發(fā)票做成本分錄

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相關問題討論
你好,借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2020-05-21 15:08:02
借:庫存商品 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款——XX供應商 借:應付賬款——XX供應商 借:銷售費用——產品推廣費
2017-05-31 11:03:30
意思是你給供應商給開30萬的票,對方沒付款,等下次從供應商那進貨時抵貨款?是這樣嗎
2019-06-16 19:27:38
?我公司給供應商開具的市場推廣費,供應商不給我們錢,用商品頂?這個得怎么做賬? 你好!你這個先確認收入,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 然后借庫存商品 貸應收賬款
2023-05-25 15:56:19
借方應付賬款 貸方應收賬款
2019-02-12 11:44:41
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