
老師上月多計提啦營業(yè)稅鑫及附加,且上月按多計提的稅金結(jié)轉(zhuǎn)損益的,但繳稅是按正確數(shù)字繳的稅請問這個月我要如何調(diào)整
答: 以后少計提這部分稅金就可以了 或者你可以做紅字分錄沖銷多計提稅金的相應(yīng)金額
上一年度計提的附加稅,忘記結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,今年如何調(diào)整
答: 你好!這個你去年附加稅,結(jié)轉(zhuǎn)了就行了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
19年12月未做計提營業(yè)稅金及附加,在一月補(bǔ)做了,借:以前年度損益調(diào)整(營業(yè)稅金及附加)貸 各項附加稅金期未結(jié)轉(zhuǎn)后 以前年度損益調(diào)整(營業(yè)稅金及附加)在貸方,利潤分配在借方,沒問題吧老師?
答: 你好, 借:以前年度損益調(diào)整(營業(yè)稅金及附加) 貸 :應(yīng)交稅費——各項附加稅金

