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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-21 15:29

你好,都做完賬就可以
借其他應收款貸銀行存款
具體的什么費用借管理費用貸,其他應收款
沒有發(fā)票,正常做賬,匯算清繳調整就行。

牽小豬看夕陽 追問

2020-05-21 15:34

我這邊設了兩個賬戶,有發(fā)票就用公司賬戶付款,沒有發(fā)票就用私人賬戶付款,如果不確定是否能提供發(fā)票的情況下該怎么處理呢

郭老師 解答

2020-05-21 15:35

你們有現(xiàn)金嗎?可以現(xiàn)金支付。

牽小豬看夕陽 追問

2020-05-21 15:36

哦哦,現(xiàn)金余額和內(nèi)賬對上就可以,外賬不用對上是吧

郭老師 解答

2020-05-21 15:37

你好是的,可以。

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相關問題討論
你好,都做完賬就可以 借其他應收款貸銀行存款 具體的什么費用借管理費用貸,其他應收款 沒有發(fā)票,正常做賬,匯算清繳調整就行。
2020-05-21 15:29:25
您好,符合條件收據(jù)就可以入賬,國家稅務總局《關于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》(國家稅務總局公告2018年第28號)對企業(yè)稅前扣除憑證進行了規(guī)范,其中提到:企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營業(yè)務的個人支付的款項,可以憑個人開具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右。
2020-05-27 16:09:36
你好:是的,最好能同外帳一致這樣好核對
2016-10-09 11:40:40
這個本月只能暫估費用支出處理,下月沖銷暫估費用,再按發(fā)票進行賬務處理
2018-04-02 20:52:08
同學,你好,可以先根據(jù)原始單據(jù)進行暫估,借:費用,貸:其他應付款-XX,待票來了再回沖
2020-03-08 10:59:18
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