
老師好,公司預付電費都是用現(xiàn)金支付,老板用個人卡用網(wǎng)銀預付電費,電業(yè)局說用網(wǎng)銀付款不給收據(jù),老師問下這種情況怎么做分錄?網(wǎng)銀付現(xiàn)金用什么做憑證?這樣做對嗎?(個人卡網(wǎng)銀支付 借應付賬款—電業(yè) 貸 其他應付款 收到發(fā)票 借 制造費用 應交稅費進項稅 貸 應付賬款—電業(yè))
答: 你好 是的 同學的分錄是正確的。
上月的發(fā)票已抵扣做賬是借:制造費用 應交稅金-進項抵扣 貸:其他應付款 進項已抵扣?,F(xiàn)在要紅沖做賬,請問怎么做
答: 借其他應付款貸制造費用,進項轉(zhuǎn)出
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我的前任去年9月掛賬其他應付款車配件,到10月付款時直接走制造費用,現(xiàn)在怎么調(diào)整其他應付款為0
答: 之前的分錄是怎么做的?
老師,3月計提電費5萬元,借:制造費用-電費,貸:其他應付款 ,已經(jīng)結(jié)賬了,4月份才確認3月電費有7萬元,4月的賬務上可以補計提嗎?
室內(nèi)燃氣安裝費,先支付一半,后期再支付一半,管家婆軟件的工作人員說不要用預付賬款,都用應付,那先富一半的時候我借制造費用還是其他應付款啊
中午好,為什么紡織廠有些加工費記委托加工物資,有些加工費記制造費用,有些先暫時記其他應付款-預提費用,后期進行分攤轉(zhuǎn)到制造費用
你好上個月多提0.03元水費,這個月把0.03元沖賬,之前是借:制造費用-水費貸:其他應付款,現(xiàn)在沖賬分錄:借:其他應付款0.03貸:制造費用-水費0.03可以嗎?

