
你好,咨詢一下公司2018年成立到現在,三個股東,A 股東墊資:379432.39,B 股東墊底:1137180.32,C 股東墊資:246167,合計墊資:1759229.71,除去成本和費用賺了:321767,現在應收:1167118.04,庫存:489647,現在有股東撤資根據這個該怎么分?這些都是內賬分。
答: 你好,同學。 你是根據你的凈資產*持股比例分。 你的凈資產是多少
餐飲業(yè),把錢轉給股東1,讓他支付店內采購的貨款,借:其他應收款-股東1 貸:庫存現金 對嗎?可以這樣寫嗎?然后股東買東西,借:主營業(yè)務成本-餐飲成本或者管理費用等,貸:其他應收款-股東1,對嗎
答: 您好!對的,可以這樣。不過一般買回東西,是先計入庫存商品或者原材料。領用的時候才計入成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2018年的時候我們公司的實收資本 是用庫存現金轉給股東,股東在轉到基本戶的 ,當時我沒做前面一筆 現在補做的話 直接做借:其他應收-股東,貸 庫存現金吧
答: 是的,最后需要你股東把錢還給你們

