提現(xiàn)的時候,是公戶轉(zhuǎn)到一個員工銀行卡上了, 備注寫 問
沒事的,可以直接打備用金的 答
7月15日之后個體營業(yè)執(zhí)照注銷和注冊有新規(guī)定了嗎 問
你好,現(xiàn)在來說沒有特殊規(guī)定 答
學(xué)員:公司喬遷請客吃飯,買酒招待客人,怎么記?老師: 問
您好,這個處理辦法是沒錯的,可以這樣 答
老師:掛應(yīng)收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧,不 問
是的,就是那樣做就行 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù),對不對 老師那 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

資產(chǎn)負(fù)債表期末及年初其他應(yīng)付款、其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)正常嗎 什么原因
答: 其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款的借方余額;其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額%2B其他應(yīng)付款的貸方余額. 是負(fù)數(shù)可以,但是資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)整到對應(yīng)科目正數(shù)
老師好,公司原來的資產(chǎn)負(fù)債表中沒有其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,9月季度報表中這兩個有余額,填在應(yīng)收款項(xiàng)和短期借款中可以嗎
答: 你好,這個是借款的業(yè)務(wù)嗎?你放到應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款里面。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末資產(chǎn)負(fù)債表里,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)怎么填?
答: 您好,其他應(yīng)收款等于其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的借方余額,其他應(yīng)付款等于其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款貸方余額。

