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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-24 10:58

這個是重分類調(diào)整,是可以的

Kalen Wu 追問

2019-12-24 10:58

需要付什么原始憑證嗎

辜老師 解答

2019-12-24 11:00

這個不需要賬務(wù)處理,只要調(diào)整報表就可以,是報表重分類調(diào)整

Kalen Wu 追問

2019-12-24 11:00

如何調(diào)整

辜老師 解答

2019-12-24 11:02

就把這個往來的負(fù)數(shù)余額,沖其他應(yīng)收款里面減去,加到其他應(yīng)付款里面

Kalen Wu 追問

2019-12-24 11:26

財務(wù)報表是財務(wù)軟件里結(jié)賬后,自動生成的

辜老師 解答

2019-12-24 11:27

這個就只能修改的報表的取數(shù)公式了

Kalen Wu 追問

2019-12-24 11:28

為什么不能再記賬憑證里做個調(diào)整的分錄呢
借:其他應(yīng)收款  貸:其他應(yīng)付款

辜老師 解答

2019-12-24 11:29

這樣調(diào)整也是可以的,但是一旦出現(xiàn)負(fù)值就調(diào)整,容易調(diào)亂

Kalen Wu 追問

2019-12-24 11:30

怎么會容易調(diào)亂,你說說看

辜老師 解答

2019-12-24 11:30

你一查往來,就會有兩個科目掛賬,如果你要看發(fā)生額,你就從兩個科目里面去看

Kalen Wu 追問

2019-12-24 11:37

那怎么辦呢,按你的方法具體怎么操作,請教我

辜老師 解答

2019-12-24 11:39

你可以系統(tǒng)出具報表,手動進(jìn)行重分類調(diào)整

Kalen Wu 追問

2019-12-24 11:45

但是我要賬上也得保持一致啊

辜老師 解答

2019-12-24 11:46

一旦出現(xiàn)報表重分類調(diào)整,是會不一樣的

Kalen Wu 追問

2019-12-24 12:09

所以啊,到底采用哪種方法好呢

辜老師 解答

2019-12-24 12:15

這個就要看你側(cè)重哪個方面了

Kalen Wu 追問

2019-12-24 12:16

側(cè)重什么

辜老師 解答

2019-12-24 12:16

就是側(cè)重賬面數(shù)據(jù)和報表要一樣,還是方便查賬

Kalen Wu 追問

2019-12-24 12:16

側(cè)重賬面數(shù)據(jù)和報表要一樣,查賬也需要

辜老師 解答

2019-12-24 12:17

這個就不能同時滿足了

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其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款的借方余額;其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額%2B其他應(yīng)付款的貸方余額. 是負(fù)數(shù)可以,但是資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)整到對應(yīng)科目正數(shù)
2022-03-11 13:35:56
你好,這個是借款的業(yè)務(wù)嗎?你放到應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款里面。
2021-10-11 09:07:32
分公司的加總公司的,其他應(yīng)收5300,其他應(yīng)付370,
2021-09-02 07:30:19
您好,其他應(yīng)收款等于其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的借方余額,其他應(yīng)付款等于其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款貸方余額。
2020-07-03 13:46:36
你好,應(yīng)該是在預(yù)付賬款借方100
2020-07-02 22:02:31
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