你好,小明是老板的兒子,截止2019年11月,a單位的【其他應(yīng)收款-小明】貸方余額是九百多萬,導(dǎo)致11月的資產(chǎn)負(fù)債表上【其他應(yīng)收款】期末余額顯示負(fù)數(shù)。財務(wù)主管說這樣不好看。叫我12月做賬的時候,把【其他應(yīng)收款-小明】貸方余額九百多萬調(diào)整到【其他應(yīng)付款-小明】貸方余額。老師你覺得這樣可以嗎
Kalen Wu
于2019-12-24 10:56 發(fā)布 ??1417次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-12-24 10:58
這個是重分類調(diào)整,是可以的
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其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款的借方余額;其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額%2B其他應(yīng)付款的貸方余額.
是負(fù)數(shù)可以,但是資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)整到對應(yīng)科目正數(shù)
2022-03-11 13:35:56

你好,這個是借款的業(yè)務(wù)嗎?你放到應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款里面。
2021-10-11 09:07:32

分公司的加總公司的,其他應(yīng)收5300,其他應(yīng)付370,
2021-09-02 07:30:19

您好,其他應(yīng)收款等于其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的借方余額,其他應(yīng)付款等于其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款貸方余額。
2020-07-03 13:46:36

你好,應(yīng)該是在預(yù)付賬款借方100
2020-07-02 22:02:31
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