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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2021-08-27 15:18

“應收賬款”項目,應根據(jù)“應收賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準備”科目中有關應收賬款計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。 如“應收賬款”科目所屬明細科目期末有貸方余額,應在本表“預收賬款”項目內(nèi)填列。

“應付賬款”項目,應根據(jù)“應付賬款”科目所屬各有關明細科目的期末貸方余額合計填列;如“應付賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應在本表“預付賬款”項目內(nèi)填列。

實際工作中,如果你單位沒有設置“預收賬款”和“預付賬款”,可以在資產(chǎn)負債表中,用負數(shù)金額表示應收賬款和應付賬款。

改變不了別人那就改變自己 追問

2021-08-27 17:32

老師您好,這個就是按照明細科目

改變不了別人那就改變自己 追問

2021-08-27 17:32

余額填列就可以吧,

森林老師 解答

2021-08-27 18:33

對的,同學,按明細科目處理

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“應收賬款”項目,應根據(jù)“應收賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準備”科目中有關應收賬款計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。 如“應收賬款”科目所屬明細科目期末有貸方余額,應在本表“預收賬款”項目內(nèi)填列。 “應付賬款”項目,應根據(jù)“應付賬款”科目所屬各有關明細科目的期末貸方余額合計填列;如“應付賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應在本表“預付賬款”項目內(nèi)填列。 實際工作中,如果你單位沒有設置“預收賬款”和“預付賬款”,可以在資產(chǎn)負債表中,用負數(shù)金額表示應收賬款和應付賬款。
2021-08-27 15:18:45
你好,你要申報什么?
2021-03-05 13:17:54
這是往來重分類,這樣申報是正確的
2021-03-05 10:33:01
您好,保持一貫性,前期沒有重分類的,現(xiàn)在也不用重分類。
2020-07-21 10:04:28
你好,資產(chǎn)負債表上的其他應付款是負數(shù)調(diào)整到其他應收款填寫 其他應收款是負數(shù)調(diào)整到其他應付款欄次填寫
2020-07-06 14:56:56
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