老師您好,應收賬款,預收賬款,應付賬款,預付賬款,其他應收款,其他應付款資產(chǎn)負債表是怎么來填列的
改變不了別人那就改變自己
于2021-08-27 15:18 發(fā)布 ??2466次瀏覽
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森林老師
職稱: 中級會計師
2021-08-27 15:18
“應收賬款”項目,應根據(jù)“應收賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準備”科目中有關應收賬款計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。 如“應收賬款”科目所屬明細科目期末有貸方余額,應在本表“預收賬款”項目內(nèi)填列。
“應付賬款”項目,應根據(jù)“應付賬款”科目所屬各有關明細科目的期末貸方余額合計填列;如“應付賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應在本表“預付賬款”項目內(nèi)填列。
實際工作中,如果你單位沒有設置“預收賬款”和“預付賬款”,可以在資產(chǎn)負債表中,用負數(shù)金額表示應收賬款和應付賬款。
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“應收賬款”項目,應根據(jù)“應收賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準備”科目中有關應收賬款計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。 如“應收賬款”科目所屬明細科目期末有貸方余額,應在本表“預收賬款”項目內(nèi)填列。
“應付賬款”項目,應根據(jù)“應付賬款”科目所屬各有關明細科目的期末貸方余額合計填列;如“應付賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應在本表“預付賬款”項目內(nèi)填列。
實際工作中,如果你單位沒有設置“預收賬款”和“預付賬款”,可以在資產(chǎn)負債表中,用負數(shù)金額表示應收賬款和應付賬款。
2021-08-27 15:18:45

你好,你要申報什么?
2021-03-05 13:17:54

這是往來重分類,這樣申報是正確的
2021-03-05 10:33:01

您好,保持一貫性,前期沒有重分類的,現(xiàn)在也不用重分類。
2020-07-21 10:04:28

你好,資產(chǎn)負債表上的其他應付款是負數(shù)調(diào)整到其他應收款填寫
其他應收款是負數(shù)調(diào)整到其他應付款欄次填寫
2020-07-06 14:56:56
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