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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-04-26 18:32

可以的, 這個影響不大的

Fz  ﹌○﹋ 追問

2020-04-26 18:36

老師,您的意思是稅務(wù)局不會比對2019年度財務(wù)報表的期末,和2020報送財務(wù)報表的期初是嗎。您說我要不要把2019年度財務(wù)報表的期末修改成2020年的期初呢,主要是修改賬套后資產(chǎn)有幾千元的差額

辜老師 解答

2020-04-26 20:09

這個差額不大,你可以調(diào)整2020的期初數(shù)的

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“應(yīng)收賬款”項目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。 如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細科目期末有貸方余額,應(yīng)在本表“預(yù)收賬款”項目內(nèi)填列。 “應(yīng)付賬款”項目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目所屬各有關(guān)明細科目的期末貸方余額合計填列;如“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應(yīng)在本表“預(yù)付賬款”項目內(nèi)填列。 實際工作中,如果你單位沒有設(shè)置“預(yù)收賬款”和“預(yù)付賬款”,可以在資產(chǎn)負債表中,用負數(shù)金額表示應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。
2021-08-27 15:18:45
你好,你要申報什么?
2021-03-05 13:17:54
這是往來重分類,這樣申報是正確的
2021-03-05 10:33:01
您好,保持一貫性,前期沒有重分類的,現(xiàn)在也不用重分類。
2020-07-21 10:04:28
你好,資產(chǎn)負債表上的其他應(yīng)付款是負數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款填寫 其他應(yīng)收款是負數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款欄次填寫
2020-07-06 14:56:56
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