
請問下老師和同學 月末出納做好余額調(diào)節(jié)表 平的情況下有未達賬項的情況下 會計是需要結轉到下個月初么、、
答: 你好,不需要 這個只是查明差額是什么原因造成的
銀行余額調(diào)節(jié)表到底是會計做還是出納做?
答: 你好,根據(jù)單位會計內(nèi)部牽制制度,銀行存款余額調(diào)節(jié)表應由出納以外的會計人員來編制。一般情況下,它的編制是在月末結賬完成后,經(jīng)與銀行對賬單核對.不平衡時才進行.但是實際上.作為出納必須對本月發(fā)生的已記入銀行日記賬的收支逐筆核對.如果發(fā)現(xiàn)與銀行對賬單不符.必要時需去銀行直接核實.因為銀行有時會將單位的回單遺失或錯遞.此時就需銀行補開證明等.以保證單位銀行存款余額的準確.
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問銀行余額調(diào)節(jié)表是出納做還是會計做的?
答: 你好學員是由會計編制的


阿貍 追問
2016-06-02 17:36
鄒老師 解答
2016-06-02 17:34
鄒老師 解答
2016-06-02 17:35
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2016-06-02 17:37