
增值稅:上期未申報(bào):征收項(xiàng)目:增值稅品目:商業(yè)(17%、16%、13%)征收項(xiàng)目:增值稅品目:咨詢服務(wù)未申報(bào)。
答: 上月沒有申報(bào)增值稅?
人力資源服務(wù)公司,差額征收5%和外包服務(wù)6%(增值稅),在稅務(wù)上是可以同時(shí)辦理嗎?是否需要備案,報(bào)稅時(shí)如何進(jìn)行這兩項(xiàng)的報(bào)稅。
答: 你好,不可以的,只能選擇一種方式
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
裝飾工程征收增值稅是按照勞務(wù)還是服務(wù)征收的
答: 你好,屬于增值稅的服務(wù)收入 勞務(wù)是針對(duì)加工修理修配勞務(wù)


susan 追問
2020-05-22 16:46
susan 追問
2020-05-22 16:46
佟老師 解答
2020-05-22 17:04
susan 追問
2020-05-22 19:34
susan 追問
2020-05-22 19:36
susan 追問
2020-05-22 19:36
佟老師 解答
2020-05-22 22:11
susan 追問
2020-05-22 22:49
佟老師 解答
2020-05-22 22:54
susan 追問
2020-05-22 23:16
susan 追問
2020-05-22 23:16
佟老師 解答
2020-05-23 06:40