
去年匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,在今年匯算清繳的時(shí)候,是不是要把這個(gè)所得稅調(diào)增到應(yīng)納稅所得額,也就是將利潤(rùn)總額+所得稅稅額
答: 你好。去年匯算的所得稅 與今年的所得稅 沒(méi)有關(guān)系
老師,所得稅匯算清繳。利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),納稅調(diào)增后還是負(fù)數(shù),表A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行還要填數(shù)據(jù)嗎?填負(fù)數(shù)還是不填?
答: 您好,不需要填寫數(shù)據(jù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,對(duì)于小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策中指的年應(yīng)納稅所得額平常季度預(yù)繳時(shí)看的是利潤(rùn)總額嗎?然后匯算清繳再算嗎
答: 你好,是彌補(bǔ)虧損之后的利潤(rùn)。


一鳴 追問(wèn)
2020-05-22 18:26
路老師 解答
2020-05-22 18:49