
借:應(yīng)收賬款/某某公司2520。 貸:主營業(yè)務(wù)收入/***2446.6。貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅73.40。 第二步:借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅72446.6金額是73.40吧。營業(yè)外收入金額是不是2446.6是不含稅金額?
答: 一、確認(rèn)收入時的分錄是: 借:應(yīng)收賬款/某某公司2520 貸:主營業(yè)務(wù)收入/***2446.6 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅73.40 二、確認(rèn)不需要繳納增值稅時,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅73.40 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)73.4
老師,我們是小規(guī)模,我們季報的增值稅所填的是不是不含稅金額,還有我季末發(fā)現(xiàn)我們沒有超過30萬不用交增值稅,我是在季末就做借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入—減免稅金收入 還是下個月呢
答: 季度末那個月做就可以
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問老師,小規(guī)模公司,本季度開普票不含稅金額10萬,稅額1000,不用交增值稅,直接將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
答: 對的,是的,是這么做的。


一粒麥子 追問
2020-05-23 11:49
郭老師 解答
2020-05-23 11:50