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不忘初心
于2020-05-23 17:14 發(fā)布 ??797次瀏覽
Lyle
職稱: 注冊會計師
2020-05-23 17:33
你好都是錯的(1)內部控制評價是企業(yè)自己做的,不能用來判斷未來內部控制的有效性,應該用外部的內部控制審計(2)發(fā)現重大缺陷,但如果是審計范圍受限,則可能出具無法表示意見的審計報告
不忘初心 追問
2020-05-23 17:35
請問這兩道題的答案確定嗎
Lyle 解答
2020-05-23 17:37
是的內部控制評價是企業(yè)內部對企業(yè)自身的內部控制設計、執(zhí)行進行評價內部控制審計是為了尋找內部控制設計和執(zhí)行的不足而進行的,其目的不是為了評價企業(yè)的內部控制體系,而是證明企業(yè)內部控制運行的有效性。注冊會計師認為財務報告內部控制存在一項或多項重大缺陷的,除非審計范圍受到限制,應當對財務報告內部控制發(fā)表否定意見。
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老師,請問這兩道題怎么做呀
答: 你好 都是錯的 (1)內部控制評價是企業(yè)自己做的,不能用來判斷未來內部控制的有效性,應該用外部的內部控制審計 (2)發(fā)現重大缺陷,但如果是審計范圍受限,則可能出具無法表示意見的審計報告
老師,這兩道題怎么做呀?
答: 您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問這道題怎么做呀
答: 同學你好,計算過程如下: 1:(300-30)/(1%2B13%)*13% 2:100*13% 4:21.2/(1%2B6%)
請問老師這道題怎么做呀
討論
Lyle | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.95 解題: 4880 個
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不忘初心 追問
2020-05-23 17:35
Lyle 解答
2020-05-23 17:37