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送心意

黎老師

職稱中級會計師

2020-05-24 10:33

你好,交到你手里的單據(jù),合理就入賬,不合理就返回去??铐椫С?,會計審核簽名。報稅。

阿樾 追問

2020-05-24 10:35

這邊是不是先得稅務(wù)報道和建賬呢,稅務(wù)報道和建賬在什么時候

黎老師 解答

2020-05-24 10:44

你好,新辦企業(yè),登錄電子稅務(wù)局,右上角有個登錄,點擊,企業(yè)注冊后,稅務(wù)登錄密碼和個稅登錄密碼會發(fā)到手機上,在電子稅務(wù)局上可以做稅務(wù)備案。

阿樾 追問

2020-05-24 10:48

老師大概多久進行稅務(wù)報道呢和建賬呢,稅種核定又怎么核定呢,今年新成立的公司那還需要做匯算清繳嗎?

黎老師 解答

2020-05-24 11:01

你好,小規(guī)模是季度報,但是其中,個稅和工會經(jīng)費、印花稅是月報,一般納稅人是月底申報。稅種核定也是在電子稅務(wù)局上申報,企業(yè)所得稅申報就是匯算清繳,公司成立了,就可以開始建賬了。

阿樾 追問

2020-05-24 11:03

老師,那我從下個月建賬可以嗎,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù),還沒有進行稅務(wù)報道,

黎老師 解答

2020-05-24 11:08

你好,可以下個月再建賬。

阿樾 追問

2020-05-24 11:14

好的,謝謝老師

黎老師 解答

2020-05-24 15:56

你好,如果的答復(fù)能夠幫到,請你給我一個五星好評,謝謝。

阿樾 追問

2020-05-24 16:39

老師,還有一個問題想咨詢您一下,因為我們這個公司是所做的業(yè)務(wù)是全新的,直接并沒有接觸過我也不是很懂,這個要怎么梳理財務(wù)方面的東西呢,這個業(yè)務(wù)主要是我們承包房屋,然后租賃出去,并且還有后期的運營,這個要怎么弄呢?

黎老師 解答

2020-05-24 18:39

你好,無需要擔(dān)心太多,有收入就開票申報,有租賃費就做成本。有費用就做報銷。和其他行業(yè)沒有什么區(qū)別,租賃這塊稅收政策多關(guān)注就可以。

阿樾 追問

2020-05-24 20:31

老師,營業(yè)執(zhí)照是15號下來的,但是好像這幾天又增加了新的業(yè)務(wù),是不是得重新下營業(yè)執(zhí)照呢?那我是以新的營業(yè)執(zhí)照下來日期稅務(wù)報道為準呢,還是15號呢,一般多久之內(nèi)進行報道呢?

黎老師 解答

2020-05-25 08:11

你好,新業(yè)務(wù)在經(jīng)營范圍內(nèi)就可以了,報稅時間以企業(yè)在稅務(wù)機關(guān)進行稅務(wù)備案的那個月開始起算。

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你好,交到你手里的單據(jù),合理就入賬,不合理就返回去??铐椫С?,會計審核簽名。報稅。
2020-05-24 10:33:35
你好 先是報銷人寫具體的報銷單 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字-領(lǐng)導(dǎo)簽字 -出納支付款項 -登記賬本-交給會計做賬 月末兩個人核對明細
2020-03-19 15:59:04
您好,財務(wù)報銷流程如下,出納與會計應(yīng)該是出納把單據(jù)交給會計,列出清單,讓會計在清單上簽字,單據(jù)由會計保管了,或者出納編制好會計憑證,交會計審核處理。 一、采購付款報銷流程 1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的,應(yīng)先填寫采購申請單,注明材料名稱,規(guī)格型號,數(shù)量,估計價格,金額,運費、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等),并由部門主管簽字確認,交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實,由財務(wù)總監(jiān)審核簽字認可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等); 2、采購?fù)瓿珊蟛少弳T應(yīng)在一周內(nèi)報賬,采購員持有效單據(jù)到財務(wù)部結(jié)算,即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出,收據(jù)、發(fā)票必須是正本,并加蓋對方公章,復(fù)印件、白條將不予受理,采購員采購時應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票(注:若不能取得收據(jù)原件應(yīng)取得收據(jù)傳真并同時注明該傳真件與原件同具法律效力),交回財務(wù)部,以便財務(wù)做賬。 二、借款報銷流程 1、因工作需要向公司暫支借款,需先填寫借款單,借據(jù)中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符,且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應(yīng)先核銷舊賬,否則不可以再借款。 2、借款人將填好的借據(jù)交由借款人所屬的部門經(jīng)理簽字,部門經(jīng)理需問明借款緣由,確認用途妥當(dāng)后方可簽字審批。 3、借款人將部門經(jīng)理簽字后的借據(jù)交由財務(wù)會計審核后再交相關(guān)部門副總經(jīng)理確認落實,并由財務(wù)總監(jiān)簽字審批,總經(jīng)理簽字后視為財務(wù)部可以支付該款項。 4、財務(wù)部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據(jù)后,方可付款。如有一項簽批手續(xù)不全,出納員不予支付。 5、借款人需保證在借款之日起一周內(nèi)報賬還款(出差人員則在回公司后一周內(nèi)結(jié)清,對于異地出差人員補充借款應(yīng)填寫借款單,并以傳真的方式發(fā)回公司,但必須注明:原件與傳真件同具法律效力,同時必須把前期的費用報銷單據(jù)連同借款單一并郵回公司,否則不予報銷并承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任,另外對于營銷人員借款參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執(zhí)行,如需延長時限,應(yīng)提前通知財務(wù)部,無理由的延期還款,財務(wù)部有權(quán)按每逾期1天,扣除報銷總額的5%,超2天10%,依次類推。結(jié)算方式:以現(xiàn)金歸還或報銷單抵扣。 三、日常費用報銷流程 1、因工作需要購買物品,需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量,編制月度采購計劃),經(jīng)財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審核同意后方可采購; 2、購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票等),經(jīng)部門經(jīng)理確認、財務(wù)會計審核、財務(wù)總監(jiān)審批,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向出納支取款項。 3、出差人員回公司后,出納應(yīng)及時提醒、督促報銷。一周內(nèi)必須完成報銷工作。 4、糧繁加工部的臨工工資報銷須在一周之內(nèi)呈報派工單存根聯(lián)和相應(yīng)的入庫單據(jù),以便會計審核,報銷人員持有主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后的派工單報銷聯(lián)于每周五下午4:00后到財務(wù)部辦理支付手續(xù)。經(jīng)財務(wù)會計審核,財務(wù)經(jīng)理復(fù)核,由部門副總經(jīng)理簽字確認并由財務(wù)總監(jiān)批準落實后上報總經(jīng)理簽字批準方可支付。 5、日常種子、下角料等運雜費由承運人員持有效單據(jù)到財務(wù)部經(jīng)財務(wù)會計審核,財務(wù)經(jīng)理簽字落實,并由財務(wù)總監(jiān)簽字確認后上報總經(jīng)理簽字批準方可付款。 6、報銷人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)粘貼規(guī)整后,填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符,且費用報銷單表面不得涂抹。 7、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經(jīng)理審核,部門經(jīng)理應(yīng)確認各項費用為應(yīng)該發(fā)生,方可簽字。另外對于營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執(zhí)行。 8、部門經(jīng)理審核簽字后,報銷人將報銷單交至財務(wù)部,由財務(wù)會計審核簽字并由財務(wù)經(jīng)理簽字確認。 擴展資料: 1、報銷費用的填制要求 a) 費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。 b) 將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。 c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。 d) 采購類經(jīng)營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。 e) 非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據(jù)。 f) 外出培訓(xùn)費憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。 2、報銷單據(jù)的審核 a) 費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后,由各部門主管簽字確認。 b) 財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經(jīng)理審批。 c) 經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準的報告時,審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。 3、費用的給付 a) 報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費用。 b) 單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現(xiàn)金支付。 c) 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務(wù)部經(jīng)理批準后,以現(xiàn)金支付。 d) 各費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。 4、費用報銷單據(jù)的保管 a) 費用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財務(wù)部會計匯總、記賬。 b) 所有報銷的費用單據(jù),由財務(wù)部加密長期保存
2018-11-29 21:52:49
你好,先盤點,建賬,制定完善的財務(wù)管理制度
2020-06-03 07:57:47
你好,主要是根據(jù)原始單據(jù)做分錄,然后登記賬簿,編制報表
2017-02-09 21:50:10
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